民宗局2016年度决算公开目录
民宗局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党中央、国务院关于民族、宗教工作的方针、政策;贯彻执行民族区域自治法及有关法规;保障少数民族的合法权益;起草我市民族、宗教政策规定并负责督促检查、宣传教育和贯彻落实。
(二)拟订、实施我市少数民族事业、“兴边富民行动”等专项规划;参与拟订我市内少数民族地区经济、文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业发展的方针、政策和规划;研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜,参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。
(三)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统民族工作进行业务指导;协同有关部门管理少数民族发展资金及民族工作经费、民族教育发展专项资金等,负责促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。
(四)依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐;负责寺庙和僧尼登记管理工作;负责检查指导全市宗教活动场所的管理及寺庙员额核定工作;负责宗教管理组织成员、宗教执事人员和经师的培养教育、管理工作;依法管理藏传佛教活佛转世的有关工作;指导全市宗教事务部门依法履行管理职责。
(五)研究宗教理论和国内外宗教现状,负责宗教动态和信息的汇总、分析,提出处理宗教领域问题的政策建议。
(六)负责指导监督、检查宗教团体依法依章组织开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义教育和法制宣传教育,组织开展维护祖国统一和民族团结的自我教育活动,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。
(七)研究提出协调民族、宗教关系的工作建议,协调处理民族、宗教关系中的重大事项,参与协调社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护祖国统一。
(八)负责指导管理我市内社会宗教(社会流散宗教从业人员、宗教用品)工作,拟订其相应的管理规定并监督实施;负责审核全市宗教界人员、伊斯兰教朝觐人员的出入境有关手续。
(九)配合专门机关揭露打击达赖集团等境内外敌对势力利用民族、宗教危害国家安全及社会稳定的破坏活动,依法履行管理职能,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。
(十)负责民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作,承办我市民族团结进步表彰活动。
(十一)协助市文物管理部门做好寺庙文物的保护工作。
(十二)参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作,接待国内外民族、宗教团体的来访。
(十三)承办市委、政府及自治民宗局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
林芝市民宗局设3个内设机构(正科级),分别是:办公室(政工人事科)、民族科、宗教科(法律法规宣教科)。林芝市民宗局下属2个事业机构,分别是:佛协办(正科级)、机关后勤服务中心(不定级)。此次决算公开范围为民宗局机关。
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 606.66 | 一、本年支出 | 606.66 | ||
| (一)一般公共预算拨款 | (一)一般公共服务支出 | ||||
| (二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||||
| (三)…… | |||||
| 二、上年结转 | (四)…… | ||||
| (一)一般公共预算拨款 | …… | ||||
| (二)政府性基金预算拨款 | …… | ||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收入总计 | 606.66 | 支出总计 | 606.66 | ||
| 一般公共预算支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2016年预算数 | 备注 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 201 | 一般公共服务 | 606.66 | 425.2 | 181.46 | |
| 20101 | 人大事务 | ||||
| 2010101 | 行政运行 | ||||
| …… | …… | ||||
| …… | …… | ||||
| …… | …… | ||||
| 合计 | …… | ||||
| 备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 | |||||
| 一般公共预算基本支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 经济分类科目 | 年基本支出 | 备注 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 301 | 工资福利支出 | 249.39 | |||
| 30101 | 基本工资 | 70.26 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 152.39 | |||
| 30103 | 奖金 | ||||
| …… | …… | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 35.69 | |||
| 30201 | 办公费 | 0.95 | |||
| 30202 | 水电费 | 1.47 | |||
| 30203 | 邮电费 | 2.5 | |||
| 30204 | 取暖费 | 0.89 | |||
| 30205 | 差旅费 | 5.28 | |||
| 30206 | 公务接待费 | 3.26 | |||
| 30207 | 工会经费 | 4.45 | |||
| 30208 | 公务用车运行费 | 14.49 | |||
| 30209 | 其他商品服务支出 | 2.4 | |||
| 合计 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 年预算数 | 年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 17.75 | 17.75 | 14.49 | 3.26 | 17.75 | 17.75 | 14.49 | 3.26 | ||||
(“三公”经费增减变化说明:2016年,我单位“三公”经费预算为17.75万元,与2015年所安排17.75万元一致,没有增减变化)
| 政府性基金预算支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | |||||
| 部门收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 一、一般公共服务 | ||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 四、公共安全 | ||
| 五、其他收入 | 五、教育 | ||
| 六、科学技术 | |||
| …… | |||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | |||
| 上年结转 | 结转下年 | ||
| 收入总计 | 支出总计 | ||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | ||||||||||
| 20101 | 人大事务 | ||||||||||
| 2010101 | 行政运行 | ||||||||||
| …… | …… | ||||||||||
| …… | …… | ||||||||||
| 合计 | |||||||||||
| 部门支出总表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 |
对下级单位 补助支出 |
|
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | ||||||
| 20101 | 人大事务 | ||||||
| 2010101 | 行政运行 | ||||||
| …… | …… | ||||||
| …… | …… | ||||||
| 合计 | |||||||